索 引 号 : TS001-0401-2016-02687 主题分类:
发布机构: 玉川聚集区 成文日期: 2016-11-02
标       题: 财政拨款收入支出决算总表 发文字号:

财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:河南省济源市玉川产业集聚区管理委员会2015年度金额单位:元
收     入支     出支     出
项    目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
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一、一般公共预算财政拨款130,141,800.000.0030,141,800.00一、一般公共服务支出317,696,339.587,696,339.580.000.000.000.007,696,339.587,696,339.580.00一、基本支出546,926,761.446,926,761.440.000.000.000.006,926,761.446,926,761.440.00
二、政府性基金预算财政拨款20.000.000.00二、外交支出320.000.000.000.000.000.000.000.000.00    人员经费554,829,811.564,829,811.560.000.000.000.004,829,811.564,829,811.560.00
 3   三、国防支出330.000.000.000.000.000.000.000.000.00    日常公用经费562,096,949.882,096,949.880.000.000.000.002,096,949.882,096,949.880.00
 4   四、公共安全支出340.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、项目支出5723,215,038.5623,215,038.560.000.000.000.0023,215,038.5623,215,038.560.00
 5   五、教育支出35398,941.00398,941.000.000.000.000.00398,941.00398,941.000.00    基本建设类项目5815,873,472.8015,873,472.800.000.000.000.0015,873,472.8015,873,472.800.00
 6   六、科学技术支出360.000.000.000.000.000.000.000.000.00    行政事业类项目597,341,565.767,341,565.760.000.000.000.007,341,565.767,341,565.760.00
 7   七、文化体育与传媒支出370.000.000.000.000.000.000.000.000.00 60         
 8   八、社会保障和就业支出38268,472.52268,472.520.000.000.000.00268,472.52268,472.520.00 61         
 9   九、医疗卫生与计划生育支出39105,474.00105,474.000.000.000.000.00105,474.00105,474.000.00 62         
 10   十、节能环保支出400.000.000.000.000.000.000.000.000.00 63         
 11   十一、城乡社区支出419,170,440.489,170,440.480.000.000.000.009,170,440.489,170,440.480.00支出经济分类64
 12   十二、农林水支出424,820,930.184,820,930.180.000.000.000.004,820,930.184,820,930.180.00    工资福利支出654,522,482.764,522,482.760.00
 13   十三、交通运输支出430.000.000.000.000.000.000.000.000.00    商品和服务支出668,880,834.648,880,834.640.00
 14   十四、资源勘探信息等支出440.000.000.000.000.000.000.000.000.00    对个人和家庭的补助67675,009.80675,009.800.00
 15   十五、商业服务业等支出450.000.000.000.000.000.000.000.000.00    对企事业单位的补贴68190,000.00190,000.000.00
 16   十六、金融支出460.000.000.000.000.000.000.000.000.00    债务利息支出690.000.000.00
 17   十七、援助其他地区支出470.000.000.000.000.000.000.000.000.00    基本建设支出700.000.000.00
 18   十八、国土海洋气象等支出48312,235.24312,235.240.000.000.000.00312,235.24312,235.240.00    其他资本性支出7115,873,472.8015,873,472.800.00
 19   十九、住房保障支出490.000.000.000.000.000.000.000.000.00    其他支出720.000.000.00
 20   二十、粮油物资储备支出500.000.000.000.000.000.000.000.000.00 73         
 21   二十一、其他支出513,018,533.003,018,533.000.000.000.000.007,368,967.007,368,967.000.00 74         
 22   二十二、债务还本支出520.000.000.000.000.000.000.000.000.00 75         
 23   二十三、债务付息支出534,350,434.004,350,434.000.000.000.000.000.000.000.00 76         
本年收入合计2430,141,800.000.0030,141,800.00本年支出合计7730,141,800.0030,141,800.000.000.000.000.0030,141,800.0030,141,800.000.00本年支出合计7730,141,800.0030,141,800.000.000.000.000.0030,141,800.0030,141,800.000.00
 25    78          78         
年初财政拨款结转和结余260.000.000.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.000.000.000.000.000.000.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.000.000.000.000.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款270.000.000.00    基本支出结转800.000.000.000.000.000.000.000.000.00    基本支出结转800.000.000.000.000.000.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款280.000.000.00    项目支出结转和结余810.000.000.000.000.000.000.000.000.00    项目支出结转和结余810.000.000.000.000.000.000.000.000.00
 29    82          82         
总计3030,141,800.000.0030,141,800.00总计8330,141,800.0030,141,800.000.000.000.000.0030,141,800.0030,141,800.000.00支出总计8330,141,800.0030,141,800.000.000.000.000.0030,141,800.0030,141,800.000.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                     

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